******************有限公司4个区属公司及其下属子公司财务收支、内控规范等进行审计服务。审计期间为2022年1月1日至2024年12月31日。#_@_@580000#_@_@2025-05#_@_@#_@_@为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政******财政局本级 2025年01至12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。 |