一、 *采购人名称: ******委员会
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************666
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******委员会
六、 *验收日期: 2025年4月24日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 Q7 中性笔 70 840.0 晨光/M&GQ7 验收通过 2 晨光 ASGN7104 固体胶胶水 35 420.0 晨光/M&GASGN7104 验收通过 3 晨光 k35 中性笔 63 2268.0 晨光/M&Gk35 验收通过 4 得力 S782 替芯/铅芯 70 1085.0 得力/deliS782 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 姚远